安徽移动池州分公司深入强化内审内控职能

结合公司运营情况,安徽移动池州分公司围绕“营改增”等重大政策调整进行树立分析,审查修订内控手册、整理内控缺陷、梳理内控管理制度,内审职能逐步向事前防范、事中控制方向发展,全力防范业务风险,支撑企业健康发展。据统计,2016年度,分公司累计节约维修成本56.7万元,取得良好审计成效。

一是强化风险防控,契合集团公司财务基础工作要求,深刻把握业务发展与内控执行有效的平衡,强化内部管理,从常规检查着手,持续夯实基础管理,认真落实内部自查自纠工作。二是树立全员内控理念,落实全面风险管理,将日常工作开展与SOX内控遵循紧密结合,到岗到人。开展内控执行测试,审查内控遵循情况,着重执行有效性,及时发现问题及时整改。三是优化现有内控,流程针对工程物资管理、电费管理、家宽管理等重点领域开展场景式流程穿越,由制度遵循向注重流程转变。对待外部检查由迎检式向自检式转变,对于外部政策掌握透彻,执行到位,确保执行合法合规。四是充分发挥内审效益,多方式加强内审内控宣传,创新推出月度会计发现专题,从财务视角发现日常管理问题,剖析根源,举一反三。


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2017-04-25
安徽移动池州分公司深入强化内审内控职能
安徽移动池州分公司深入强化内审内控职能,结合公司运营情况,安徽移动池州分公司围绕营改增等重大政策调整进行树立分析,审查修订内控手册、整理内控

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